FrieslandCampina, jaarcijfers 2009: Goed resultaat in moeilijke zuivelmarkt

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 17/03/2010 10:57
Goed resultaat in moeilijke zuivelmarkt
. Goede prestatie met merken in Zuidoost-Azië, Afrika en Europa en industriële specialiteiten
. Volume in Zuidoost-Azië en Afrika neemt toe, in Europa zorgt dalende zuivelconsumptie voor druk op volume
. Verbetering marktaandelen in belangrijke categorieën
. Bedrijfsresultaat voor incidentele lasten verbetert met 26 procent naar 347 miljoen euro
. Incidentele lasten van 89 miljoen euro betreffen herstructurering- en fusiekosten
. Bedrijfsresultaat verbetert met 4 procent naar 258 miljoen euro, bedrijfsresultaat in percentage van de omzet verbetert met 0,6 procentpunt naar 3,2 procent
. Winst verbetert met 35 procent naar 182 miljoen euro
. Netto-omzet neemt af met 14 procent naar 8,2 miljard euro door laag prijsniveau van producten als melkpoeder, caseïnaten en basiskaas
. Kasstroom uit operationele activiteiten belangrijk toegenomen van 351 tot 757 miljoen euro
. Toevoeging aan de algemene reserve van 87 miljoen euro
. Toevoeging aan reservering op naam van leden-melkveehouders van 31 miljoen euro (0,35 euro per 100 kilogram melk)

Melkprijs daalt, prestatietoeslag stijgt

Garantieprijs daalt met 26 procent naar 26,40 euro per 100 kilogram melk (excl. btw, bij 4,41% vet en 3,47% eiwit) door lagere prijzen voor zuivelproducten op de wereldmarkt
Prestatietoeslag neemt toe met 23 procent tot 0,59 euro per 100 kilogram
Melkprijs daalt met 26 procent naar 26,99 euro per 100 kilogram (excl. btw, bij 4,41% vet en 3,47% eiwit)


Succesvolle integratie na fusie
. In de gehele onderneming en coöperatie de wil en het enthousiasme om FrieslandCampina tot een succes te maken
. Synergie in 2009 al boven verwachting

Goed resultaat in moeilijke zuivelmarkt
Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft in 2009 een goed resultaat gerealiseerd. Vooral de merkproducten in Zuidoost-Azië, Afrika en Europa en de industriële specialiteiten hebben hieraan bijgedragen. Als gevolg van de recessie bleef de vraag naar zuivelproducten achter en hebben zowel de opbrengstprijzen als de verkochte volumes onder druk gestaan. Vooral de opbrengstprijzen van producten zoals melkpoeders, caseïnaten (melkeiwit) en basiskaas lagen op een teleurstellend niveau. De melkprijs voor de leden-melkveehouders is, in lijn met de zuivelmarkt, ten opzichte van 2008 fors gedaald.

De netto-omzet is afgenomen met 14 procent tot 8,2 miljard euro (2008: 9,5 miljard euro). Het bedrijfsresultaat voor incidentele baten en lasten is met 26 procent (71 miljoen euro) verbeterd tot 347 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat is met 4 procent (10 miljoen euro) toegenomen tot 258 miljoen euro. De winst is met 35 procent toegenomen tot 182 miljoen euro (2008:135 miljoen euro). De kasstroom uit operationele activiteiten is met 406 miljoen euro toegenomen tot 757 miljoen euro (351 miljoen euro in 2008). De leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina ontvangen uit de winst over 2009 een prestatietoeslag van 0,59 euro per 100 kilogram melk en een reservering op naam van 0,35 euro per 100 kilogram melk. De melkprijs (garantieprijs van 26,40 euro plus prestatietoeslag van 0,59 euro) bedraagt 26,99 euro (exclusief btw) per 100 kilogram melk (2008: melkprijs 36,37 euro, garantieprijs 35,89 euro en de prestatietoeslag 0,48 euro).

Zeer voorspoedige integratie na fusie
Cees ’t Hart, chief executive officer, is tevreden over de ontwikkeling die FrieslandCampina in 2009 heeft doorgemaakt: “Ondanks de lastige marktomstandigheden zijn we in staat geweest het resultaat van de onderneming te verbeteren ten opzichte van 2008. Ook zijn we er in geslaagd onze marktaandelen in een aantal markten te verbeteren en ons klantenbestand verder uit te breiden. Dit vormt de basis voor de verdere groei van onze onderneming. De slechte opbrengstprijzen van producten als melkpoeder, caseïne en basiskaas drukten echter het resultaat. Het is onze uitdaging in de toekomst minder afhankelijk te worden van deze productcategorieën.” Voor de leden-melkveehouders van FrieslandCampina was 2009 een minder goed jaar. De slechte zuivelmarkt heeft geleid tot een forse daling van de melkprijs en daarmee van het inkomen van de leden-melkveehouders.
Vanaf 2 januari 2009 is de samenwerking na de fusie tussen Friesland Foods en Campina daadwerkelijk begonnen. ’t Hart: “Wij ervaren in de gehele onderneming en coöperatie de wil en het enthousiasme om FrieslandCampina tot een succes te maken. Vanaf het begin wordt er uitstekend samengewerkt. Door deze goede samenwerking en het vertrouwen over de mogelijkheden die de fusie biedt, zijn we er in geslaagd de vele integratieprojecten slagvaardig en doelgericht aan te pakken. En met succes: de behaalde fusievoordelen waren in 2009 al meer dan verwacht.”

Lastige marktomstandigheden
In 2009 nam de wereldwijde vraag naar zuivelproducten van zowel consumenten als industriële afnemers verder af als gevolg van de financieel-economische crisis. Wel bestonden er verschillen tussen continenten en tussen verschillende productcategorieën. In Europa was er sprake van een daling van consumptie en gebruik van zuivelproducten, terwijl in Azië sprake was van een lager groeipercentage. De sterke euro en de zwakke dollar leidden er toe dat export van zuivelproducten buiten de Europese Unie (EU) moeilijk was door de relatief hoge verkoopprijzen ten opzichte van verkoopprijsniveaus in andere regio’s. Daardoor bleef er relatief veel melk beschikbaar op de Europese markt en stonden de opbrengstprijzen van melkpoeder, caseïnaten en basiskaas in de eerste helft van 2009 onder zware druk.

Forse daling melkprijs
De melkprijs voor 2009 komt uit op 26,99 euro (exclusief btw) per 100 kilogram melk (bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit) (2008: 36,37 euro). Dit is een daling ten opzichte van 2008 van 26 procent. De garantieprijs over 2009 is 26,40 euro (2008: 35,89 euro.) De garantieprijs is gebaseerd op het niveau van uitbetaalde melkprijzen inclusief nabetalingen in West-Europa en is berekend op basis van de melkprijs van twaalf Duitse zuivelbedrijven, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Voor de berekening van de garantieprijs worden deze melkprijzen gewogen met de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. De melkprijzen zijn afgenomen als gevolg van de lagere opbrengstprijzen van zuivelproducten. De prestatietoeslag die FrieslandCampina uitkeert bedraagt 0,59 euro per 100 kilogram melk (2008: 0,48 euro). De prestatietoeslag is ten opzichte van 2008 toegenomen met 23 procent. De hoogte van de prestatietoeslag is afhankelijk van de financiële prestatie van FrieslandCampina. Deze is in 2009 verbeterd.

Daling netto-omzet
De netto-omzet bedraagt 8.160 miljoen euro. Dit is ten opzichte van 2008 (9.454 miljoen euro) een afname met 1.294 miljoen euro (14 procent). Het totale volume verwerkte melk is licht (6 procent) afgenomen. Bij de business group Consumer Products International (Azië, Afrika, het Midden-Oosten, export) was sprake van een toename van de netto-omzet met 2 procent tot 1.889 miljoen euro (2008: 1.858 miljoen euro). De stijging van de netto-omzet is vooral gerealiseerd door volumegroei. De business group wist ook haar marktaandelen te verbeteren. Bij de overige business groups was sprake van een afname van de netto-omzet. De netto-omzet van de business group Consumer Products Europe is gedaald met 14 procent tot 2.852 miljoen euro (2008: 3.334 miljoen euro). Deze daling is veroorzaakt door lagere opbrengstprijzen en door afnemende vraag en dus een lager volume. De verkoop van Friesland Foods Fresh in Nijkerk heeft een negatief effect op de omzet gehad van circa 175 miljoen euro. De business group wist haar marktaandelen in een aantal productgroepen wel te verbeteren. De business group Cheese & Butter is geconfronteerd met een daling van de omzet met 18 procent tot 2.099 miljoen euro (2008: 2.549 miljoen euro). Dat is het gevolg van lagere opbrengstprijzen en door afname van het afzetvolume van vooral kaas door daling van de consumptie. Ook was er sprake van minder aankopen door een aantal grote afnemers als gevolg van de fusie. Bij de business group Ingredients bedroeg de afname 16 procent tot 1.149 miljoen euro (2008: 1.372 miljoen euro). Deze daling is voornamelijk veroorzaakt door de aanzienlijke daling van de opbrengstprijzen van basisproducten als melkpoeder en caseïnaten. Het volume is bij de business group toegenomen door de grotere productie van mager melkpoeder als gevolg van de afname van melkbehoefte in andere business groups.

Verbetering bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat voor incidentele lasten is verbeterd met 26 procent (71 miljoen) tot 347 miljoen euro. De incidentele lasten van 89 miljoen euro betreffen voorzieningen voor de in december 2009 aangekondigde herstructurering van de productie in Nederland, Duitsland en België en voor fusiekosten. Het bedrijfsresultaat komt uit op 258 miljoen euro (2008: 248 miljoen euro), een verbetering van 10 miljoen euro (4 procent).
De business group Consumer Products International heeft haar bedrijfsresultaat belangrijk weten te verbeteren. Het bedrijfsresultaat nam toe met 159 miljoen euro tot 290 miljoen euro ten opzichte van 2008. De belangrijkste redenen zijn de groei van het volume, lagere kosten van melk en grondstoffen en kostenbeheersing.
Ook de business group Consumer Products Europe heeft goed gepresteerd. Het bedrijfsresultaat voor incidentele lasten is met 18 miljoen euro verbeterd. De incidentele lasten betreffen een voorziening van 51 miljoen euro voor de aangekondigde bedrijfssluitingen in Nederland en Duitsland in 2010 en 2011. Hierdoor bedraagt het bedrijfsresultaat 170 miljoen euro (2008: 204 miljoen euro), een afname met 34 miljoen euro.
De business group Cheese & Butter wist het bedrijfsresultaat voor incidentele lasten met 6 miljoen euro te verbeteren, voornamelijk als gevolg van kostenbeheersing en goede resultaten met merkkazen. De incidentele lasten betreffen een voorziening van 26 miljoen euro voor de voorgenomen bedrijfssluitingen in Nederland en België in 2010 en 2011. Het bedrijfsresultaat nam af met 21 miljoen euro naar -98 miljoen euro (2008: -77 miljoen euro).
De business group Ingredients realiseerde een bedrijfsresultaat van -20 miljoen euro (2008: 71 miljoen euro) een daling van 91 miljoen euro. De daling is vooral veroorzaakt door de gedaalde opbrengstprijzen van melkpoeder – waar veel meer van geproduceerd moest worden - en caseïnaten. Bij de business group Ingredients presteerden de specialiteiten goed, gezien de lastige marktomstandigheden.

De bedrijfslasten zijn in 2009 met 14 procent afgenomen tot 7.929 miljoen euro (2008: 9.233 miljoen euro). De kosten van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen bedroegen in 2009 5.089 miljoen euro (2008: 6.422 miljoen euro). De daling is vooral veroorzaakt door de lagere prijs voor de ledenmelk en lagere kosten voor de bijkoop van melk, zowel qua volume als prijs. In 2009 is circa 10,8 miljard kilogram melk verwerkt waarvan 8,7 miljard kilogram afkomstig was van de leden-melkveehouders uit Nederland, Duitsland en België. In 2008 was dit 11,4 miljard kilogram in totaal en 8,6 miljard kilogram van de leden-melkveehouders. In totaal is 2.380 miljoen euro aan melkgeld aan de leden-melkveehouders uitgekeerd. Dit is 769 miljoen euro minder (24 procent) dan in 2008. De overige kosten van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen zijn afgenomen van 3.273 miljoen euro in 2008 naar 2.709 miljoen euro in 2009, een daling van 564 miljoen euro (17 procent).

De personeelskosten bedroegen in 2009 817 miljoen euro. In 2008 ging het om 796 miljoen euro. De toename is het gevolg van hogere pensioenlasten. Het aantal medewerkers was in 2009 20.034 (2008: 20.568). De afname met 534 personen is voornamelijk het gevolg van de fusie en door verkoop van Friesland Foods Fresh in Nijkerk.

De reclame- en promotiekosten zijn toegenomen met 4 procent naar 352 miljoen euro, hetgeen heeft bijgedragen aan de verbetering van de marktaandelen. De kosten voor research & development bedragen 55 miljoen euro, een toename met 8 procent ten opzichte van 2008 (51 miljoen euro). De post uitbesteed werk en uitzendkrachten is afgenomen met 11 procent naar 245 miljoen euro.

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen is met 15 miljoen euro verbeterd van 6 miljoen euro in 2008 naar 21 miljoen euro in 2009. De financieringsbaten en –lasten zijn met 45 miljoen euro afgenomen naar 59 miljoen euro (2008: 104 miljoen euro).

Dit is het gevolg van lagere lasten van de put-optie op DMV-Fonterra Excipients en lagere rentelasten als gevolg van de lagere financieringsbehoefte. De belastinglast bedroeg 38 miljoen euro (2008: 15 miljoen euro). De voornaamste oorzaak van de toename is de toegenomen winst in een aantal landen.

Stijging winst
De winst over 2009 bedraagt 182 miljoen euro. Dit is een verbetering van 47 miljoen euro (35 procent) ten opzichte van 2008 (135 miljoen euro). De belangrijkste redenen voor de toename van de winst zijn de goede resultaten met merkproducten in vooral Zuidoost-Azië, Afrika en Europa, de toename van het resultaat uit niet geconsolideerde deelnemingen en de lagere financieringsbaten en –lasten. De belastingen zijn daarentegen toegenomen.

Van de winst wordt 40 miljoen euro toegerekend aan rente op ledenobligatieleningen, 9 miljoen euro aan verstrekkers van de perpetuele obligatielening, 46 miljoen euro aan minderheidsbelangen en 87 miljoen euro aan de aandeelhouder, Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., door toevoeging aan de reserve.

Verbetering kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten is met 406 miljoen euro toegenomen tot 757 miljoen euro (351 miljoen euro in 2008). Naast de toename van de winst voor belastingen is dit vooral het gevolg van de lagere prijzen van basisproducten en door verbetering van het werkkapitaal door het verlagen van voorraden. De investeringen in grond, gebouwen, installaties en immateriële activa bedroegen 231 miljoen euro (2008: 240 miljoen euro).

Reservering
Aan de reserve van de vennootschap is 87 miljoen euro toegevoegd. 31 Miljoen euro wordt gereserveerd op naam van de leden-melkveehouders in de vorm van ledenobligaties-vast (0,35 euro per honderd kilogram melk) (2008: 0,29 euro).

Financiering
FrieslandCampina maakt gebruik van leningen van meerdere groepen financiers (leden-melkveehouders, banken en investeerders). Dit komt de flexibiliteit van de onderneming ten goede. Het grootste deel van de financiering met vreemd vermogen is ondergebracht bij financiële instellingen binnen en buiten Nederland. Het hoofdbestanddeel van de bankleningen wordt gevormd door een zogenoemde gecommitteerde kredietfaciliteit met een omvang van 1 miljard euro. FrieslandCampina heeft hierover na de fusie heronderhandeld met financiële instellingen en heeft in augustus 2009 overeenstemming bereikt over een driejarige kredietfaciliteit. Met deze nieuwe kredietfaciliteit zijn de bestaande faciliteiten van Friesland Foods en Campina geherfinancierd.
In december 2009 is een principe-overeenkomst bereikt met een aantal internationale investeerders voor lange termijn financieringen met looptijden van 7 jaar (56 miljoen euro) en 10 jaar (76 miljoen euro).

Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van de voormalige Zuivelcoöperatie Campina hebben in 2009 voor 36 miljoen euro aan achtergestelde obligaties Campina omgewisseld in ledenobligaties-vrij Koninklijke FrieslandCampina N.V. (eeuwigdurende achtergestelde obligaties met een variabele rente gebaseerd op de 6-maands Euribor met een opslag van 2,5 procent). Zij ontvangen sinds het moment van fusie de rentevergoeding over de ledenobligaties-vrij. Ook hebben zij de mogelijkheid om de ledenobligaties-vrij aan te bieden op de interne markt. De obligaties Campina die niet zijn omgewisseld, blijven op naam staan van de betreffende obligatiehouders en behoren tot het achtergesteld vreemd vermogen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

Versterking financiële positie
Het groepsvermogen bedroeg eind 2009 1,7 miljard euro (2008: 1,5 miljard euro). Het groepsvermogen nam toe door de reservering van 87 miljoen euro uit de winst van 2009. In 2009 is 31 miljoen euro gereserveerd op naam van de leden-melkveehouders in de vorm van ledenobligaties-vast. Daarnaast is het eigen vermogen versterkt door het eenmalig omzetten van 110 miljoen euro van een lening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. in eigen vermogen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. als additionele storting op reeds uitgegeven aandelen. FrieslandCampina verwacht in 2010 ruimschoots aan haar financieringsbehoefte te kunnen voldoen.

De solvabiliteit (groepsvermogen als percentage van het balanstotaal) is 36,7 procent. Ten opzichte van ultimo 2008 (30,0 procent) is dit een verbetering van 6,7 procentpunt als gevolg van enerzijds de versterking van het eigen vermogen en anderzijds het lagere balanstotaal (voornamelijk als gevolg van het lagere werkkapitaal).

De nettoschuld is in 2009 afgenomen naar 842 miljoen euro. Ten opzichte van ultimo 2008 (1.494 miljoen euro) betekent dit een daling van 652 miljoen euro. De nettoschuld is voornamelijk afgenomen door de lagere financieringsbehoefte als gevolg van het lagere werkkapitaal en de gedeeltelijke aflossing van de schuld aan Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Aan de normen van financiers, uitgedrukt in financiële kengetallen, wordt ruim voldaan.

Waardecreatie voor leden-melkveehouders
De waardecreatie voor de leden-melkveehouders van FrieslandCampina bestaat uit de melkprijs (garantieprijs plus prestatietoeslag), de reservering op naam en de kapitaalvergoeding op ledenobligaties-vast en –vrij.
FrieslandCampina heeft over het jaar 2009 een garantieprijs uitbetaald van 26,40 euro exclusief btw per 100 kilogram melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. De prestatietoeslag bedraagt 0,59 euro per 100 kilogram melk. Daarmee bedraagt de melkprijs 26,99 euro per 100 kilogram melk. De reservering op naam van leden-melkveehouders bedraagt 31 miljoen euro. Dit is 0,35 euro per 100 kilogram melk. Daarmee komt de waardecreatie voor leden-melkveehouders op 27,34 euro per 100 kilogram melk (2008: 36,66 euro). De kapitaalvergoeding op ledenobligaties bedraagt in totaal 40 miljoen euro.

Vooruitzichten
Na de prijspiek voor zuivelproducten in 2007 en het prijsdal in 2009 zijn ook voor 2010 en de jaren daarna schommelingen in de opbrengstprijzen van zuivelproducten en dus in de melkprijzen voor melkveehouders te verwachten. Voor 2010 verwachten we wereldwijd een lichte toename in de vraag naar zuivel als gevolg van het lichte economische herstel. Kleine schommelingen in vraag en aanbod van met name melkpoeder, basiskaas en boter op de wereldmarkt hebben grote gevolgen voor de opbrengstniveaus van alle productcategorieën. De ontwikkelingen op korte en middellange termijn zijn dan ook zeer moeilijk in te schatten. Over de resultaatverwachting voor 2010 wordt geen uitspraak gedaan.











Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL